学校开展预算执行与财务收支专项审计、
项目绩效及内部控制体系建设基础性评价工作
各二级学院(部)、处室:
按照《安徽省教育厅关于进一步完善预算执行与财务收支审计工作的通知》皖教秘【2021】138号文件通知精神,结合审计处年度工作计划,学校于2022年3月24日对学校2020-2021年度预算执行及财务收支情况、2021年度项目绩效情况及2021年度内部控制体系建设情况进行审计评价。具体工作内容如下:
一、审计内容
1、2020-2021年度预算执行与财务收支专项审计。主要审计内容:政府会计制度实施情况、经济决策、预算收入、预算支出、票据使用、往来资金、科研经费、基本建设和政府采购、内部收入分配制度、资产采购与管理、后勤管理、对外投资和所属企业、对以往审计中发现问题的整改情况。
2、2021年度项目绩效评价工作。
3、2021年度内部控制体系建设基础性评价工作。
二、审计时间
2022年3月24日至2022年4月20日
三、审计组联系方式: 唐培民 0551-65658502
永利集团304am官方入口审计处
二〇二二年四月五日